发票报销流程
发票报销流程
一、经办人在原始票据上签字,购买设备和材料物品时须有验收人签字。
二、将原始票据分类粘贴在“粘贴单”上,汇总填写“费用报销单”或“差旅费报销单”,填写内容应准确、完整,手续完备。
三、属于下列情况的经济业务,需履行相关签字手续:
(一)修缮及零星基建工程
修缮及零星基建工程,须到基建办办理手续。
(二)购置固定资产业务须到国资办办理入库手续。
四、经办人完成以上手续后,持相关报销凭证到财务处,由会计人员审核并签字,后经审核人、科室负责人、财务负责人、分管科室领导、分管财务领导、院领导签字,交出纳人员办理报销业务。
终审:财务处